Audit interne et contrôle de gestion - Pour une meilleure collaboration - Grand Format

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Résumé

L'audit interne et le contrôle de gestion sont à des titres divers des fonctions internes de conseil dans l'entreprise. Elles participent aussi bien à la détection des risques et à l'amélioration du contrôle interne qu'au suivi des prévisions et à l'élaboration de la stratégie. Utilisant les mêmes données, analysant les mêmes problèmes, dialoguant avec les mêmes responsables, les deux fonctions se côtoient et parfois se chevauchent.
Elles participent, malgré elles, à la multiplication des avis et conseils aux directions générales. Dans un objectif d'amélioration de la performance et d'une meilleure gouvernance, il apparaît donc important de rationaliser leurs actions et de les coordonner. Le présent ouvrage propose ainsi une démarche constructive d'amélioration, qui permet de : préciser et mettre en perspective les enjeux des relations entre les deux fonctions ; donner des pistes concrètes pour améliorer leur collaboration.
Il s'adresse en priorité : aux directions générales des entreprises grandes ou petites ; aux membres des comités d'audit et comités des risques ; aux responsables et acteurs du contrôle de gestion et de l'audit interne ; aux organisations professionnelles concernées ; à tous les acteurs opérationnels des entreprises et du secteur public ; aux étudiants en gestion qui verront là l'évolution prévisible de leur sujet d'étude.

Sommaire

  • DEUX FONCTIONS ESSENTIELLES : AUDIT INTERNE ET CONTROLE DE GESTION
    • Les convergences
    • Les spécificités
  • POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION DU TRAVAIL OU LA SYNERGIE RELATIONNELLE
    • Comment collaborer : la concertation
    • Comment améliorer : l'aspect relationnel
    • Comment adapter : la formation
  • CONTRIBUTION A LA GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE OU LA SYNERGIE ORGANISATIONNELLE
    • Une autre organisation
    • L'audit interne, acteur de la gouvernance
    • Le contrôle de gestion, acteur de la gouvernance
    • Une meilleure gouvernance

Caractéristiques

  • Date de parution
    06/10/2011
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    978-2-212-55246-1
  • EAN
    9782212552461
  • Format
    Grand Format
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    231 pages
  • Poids
    0.48 Kg
  • Dimensions
    17,2 cm × 24,1 cm × 1,5 cm

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À propos des auteurs

Jacques Renard, docteur en droit et expert-comptable, a été contrôleur général de Shell France et vice-président de l'IFACI. Il est actuellement consultant en management et audit interne et intervient dans plusieurs universités et écoles supérieures de commerce. Il est l'auteur de Théorie et pratique de l'audit interne (Eyrolles) et de Audit interne, ce qui fait débat (Maxima). The Institute of Internal Auditors lui a décerné le Bradford Cadmus Award en mai 2004.
Sophie Nussbaumer, titulaire d'un DESS d'analyse comptable et financière, a d'abord exercé comme analyste financier dans un grand groupe bancaire. Diplômée du Master spécialisé d'audit interne et de contrôle de gestion de l'ESC Toulouse, elle est actuellement contrôleur de gestion responsable d'une division à la SOCATA, avionneur centenaire et filiale du Groupe Daher. Elle intervient également comme enseignante vacataire pour l'ESC de Toulouse.

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